10月14日下午,中交股份审计二处处长刘军带队的一行3人莅临太中银铁路清徐制梁场进行内控制度的评审。 审计组成员通过问、看、查、谈的形式对清徐制梁场机构设置、管理体制、全部规章制度、业务操作规范、经营合同、财务会计资料等内控制度进行了仔细的审查,并详细询问了梁场经营管理、生产施工、财务管理、预算管理的流程。着重检查了财务部门内控制度的建立健全、是否符合国家及中交标准、是否执行了指挥部的财务管理要求、财务部门是否履行职责、对外协作队伍结算支付过程的监管力度、检查工程量结算以及工程款支付过程的各种审批手续是否齐全,杜绝对外协作队伍的大额超付情况。 此次审查,对于清徐制梁场后续施工起到了很好的指导意义。目前梁场的生产任务还有四分之三未完成,任务艰巨,有一个健全和有效的内控制度对梁场顺利完成各项任务打下了坚实的基础。通过审查组的评审,督导了梁场下一步用更加规范的管理出色完成后续建设。