9月28日,公司召开管理体系内审末次会议。会上,公司领导听取了内审组成员对近一个月来的审核工作情况进行的汇报,并进行了点评与总结。会议认为,公司管理体系基本符合国家标准规范,能够满足公司实际要求,总体运行正常有效。
据了解,根据年度工作计划,公司自9月份开始,开展了本年度的管理体系内部审核。内审组对八个一线单位、六个职能部门、三个在建项目进行了全方位的审核,内审采取交叉互审机制,职能部门与一线单位内审员搭配合作,以新版体系文件为抓手,对管理体系运行中存在的问题把脉开方,整理出观察项89条,提出建议和整改要求94条。
此次内审加大了对合同、财务、质量、科研、党建等要素的覆盖,不仅对上年度管理评审及外审提出的问题整改落实情况进行了跟踪,同时也对效能监察中落实、反馈与闭合情况进行了验证。
公司党委书记甘书记对此次内审工作给予充分肯定。他指出,各单位应进一步规范项目现场管理,提高安全风险防范意识;对于业务拓展的问题要积极思考,加强各业务板块的互相带动,进一步推进转型升级;对于此次内审发现的问题,各单位各部门要加强与分管领导的交流互动,引起分管领导重视,限期整改。 (徐鹏江)
