11月12日,公司2019年内审暨生产经营大检查末次会议在三楼会议室召开。公司党委副书记、总经理、内审组组长程鹏,副总经理苏中涛,财务总监孙伟及内审组成员,总部各部门负责人参会。会议由发展运营部经理邹洋主持。
邹洋详细介绍了本次内审工作的整体情况。本次内审工作结合生产经营大检查共同开展,对公司30个部室开具了121项观察项,其中不符合项为零。检查结果表明,公司管理体系运行整体正常、持续有效。
各检查部门负责人分别汇报了生产经营大检查中发现的共性问题和突出问题。发展运营部汇报了内审观察项具体内容和管理体系建议搜集情况,本次内审共收集了147项管理建议。
程鹏作总结讲话并强调:一是各部门要依据管理体系要求,切实加强质量、环境、职业健康安全三大体系建设;二是通过内审检查对各部门管理水平进行分析评价,结果与干部提拔机制挂钩;三是加强对公司现行程序文件和管理手册的修订完善,积极迎接外审;四是各部门对内审提出的观察项和意见建议,要认真对待,积极整改。(陶伶)